关于我们
书单推荐
新书推荐

内部审计业务知识

内部审计业务知识

定  价:60 元

丛书名:国际注册内部审计师CIA考试应试指南

        

  • 作者:邱银河
  • 出版时间:2020/2/8
  • ISBN:9787509596494
  • 出 版 社:中国财政经济出版社
  • 中图法分类:F239.45 
  • 页码:263
  • 纸张:胶版纸
  • 版次:1
  • 开本:16K
9
7
5
8
9
7
6
5
4
0
9
9
4
国际注册内部审计师(CIA)考试是由国际内部审计师协会(IIA)发起的面向全球内部审计人员的主要执业认证。本书由中国审计网旗下中审网校组织编写,并作为中审网校“CIA学习卡”的指定配套CIA考试教材,旨在指导CIA考生在最短的时间内掌握CIA考试大纲所要求的知识,从而轻松地通过考试。中审网校结合多年的辅导经验,将CIA考试三个部分的相关知识和内容整理到本书的三册中,力求做到通俗易懂、简明扼要、突出效果。本书为内部审计基础,包括强制性指南、内部审计在治理、风险和控制中的作用、实施内部审计业务三个部分。本书为内部审计实务,包括管理内部审计职能、审计业务流程、舞弊风险和控制三个部分。本收为内部审计知识要素,包括治理/企业道德、风险管理、组织结构/业务流程和风险、沟通、管理/领导原则、信息技术、会计、全球商业环境八个部分。
 你还可能感兴趣
 我要评论
您的姓名   验证码: 图片看不清?点击重新得到验证码
留言内容